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运销集团韩城分公扎实推进2023年度决算审计工作

发布日期:2024-02-26     信息来源: 韩城分公司     作者:高晨     浏览数:604    分享到:

为高质量完成2023年财务决算工作,运销集团韩城分公司坚决贯彻落实上级《关于做好2022年度财务决算审计的通知》要求,积极配合外部审计机构开展年度财务决算,经营业绩,资产负债等方面的审计工作。

现场审计过程中,韩城分公司财务部牵头,各部门配合。事务所通过查阅账面凭证,购销合同、发运台账、财务报表等各项资料,细致的对韩城分公司经营、销售、采购、资金、税务活动等方面进行了全面检查,确保经营成果、营业收入、新收入准则、各项资产减值测试工作、实物资产清查盘点工作、关联交易事项等符合各项法律法规要求,严格遵守上市公司监管红线。

同时,就审计过程中遇到的问题,韩城分公司与会计事务所专业老师积极沟通,深入剖析问题根源,及时制定改进措施,不断完善公司经营运行中的短板和薄弱环节,保障公司销售管理工作平稳、有序、规范运行。

通过此次决算审计,既有效总结了公司2023年各项经营工作,又发现并改进了管理流程中的不足,分析了未来的财务趋势和经营风险,为企业持续健康发展打下了坚实基础。


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